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“內部控制建設”評價及咨詢詢價公告

2022-04-15 10:28:00 146803次

    為進一步嚴肅財經紀律,加強內部控制,預防和懲治財經領域違紀違法行為,推進清廉醫院建設,根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《行政事業單位內部控制規范(試行)》麗政辦發(2019)36號《關于進一步加強全市行政事業單位內部控制建設的若干意見》等有關規定,現擬委托會計師事務所對醫院2022年度內部控制建設與實施情況進行評價,歡迎符合條件的會計師事務所前來報名。

一、資格要求

1.投標人應具有國內獨立法人資格,符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定。

2.投標人須為中華人民共和國境內注冊,具有良好的財務狀況和商業信譽,具有相應服務能力的供應商。

3.投標人在浙江地區必須具有項目售后服務體系。

4.本項目不接受聯合體。

二、工作內容要求

   1.針對醫院單位層面和業務層面六項經濟業務,按照財政部和省財政廳的內部控制自我評價要求,開展內部控制評價并編寫內部控制評價報告及年度內部控制報告填報工作。

  2.按照《麗水市第二人民醫院內控風險評估制度》開展內部控制風險評估工作,編寫內部控制風險評估報告。

  3.對醫院內部控制評價和風險評估過程中發現的內部控制問題和不足之處提出可操作的優化建議。

  4.提供醫院內部控制評價、風險評估、填報等過程中的專家咨詢、指導及其他相關服務。

5.評價及咨詢交付成果:

    ⑴一份《內部控制自我評價報告》(附優化完善建議)

    ⑵一份《風險評估報告》(附優化完善建議)

    ⑶一次2022年度《內部控制報告》系統填報工作。

三、其他要求

 1.在項目開展過程中,事務所必須為醫院保守秘密(包括但不限于下面羅列的相關問題:醫院任何形式的數據或文檔資料、知識產權、管理制度、商業秘密、內部信息);一旦泄密,經查實后,事務所將承擔相關法律責任。

 2.簽署保密協議或在合同中明確保密條款,未經醫院書面許可,事務所不能擅自向第三方公開、展示、泄密有關協議的內容。

 3.事務所嚴格遵循國家有關保密法律法規,不泄露與本項目有關的秘密,不將其用于履行本項目之外的其他用途,即便提供給與本事務所內部成員,也將遵循保密要求以及使用范圍要求。

四、項目完成周期

 時間要求:省、市財政部門要求填報截止日期前完成以上所有內容。

五、本次委托第三方專業機構(會計師事務所)評價及咨詢費用預算控制價3.5萬元。

六、標書內容

1.報價單(投標價格包含材料費、人工費、含稅等一切相關費用)。

2.有效證件(法人營業執照副本復印、稅務登記證副本復印件等相關證件)。

3.投標人授權書(附被授權人身份證復印件),詳細的聯系方式等相關資料。

4.投標產品技術資料、資質資料、業績資料、服務承諾。

七、付款方式

    完成合同所有內容及出具評價報告,經醫院驗收合格并提供合法合規的稅務發票后15個工作日內一次性支付合同全款。

八、其他

1.投標人請于2022年4月2012時將投標文件送達浙江省麗水市第二人民醫院行政樓3樓采購中心辦公室。

2.投標書必須密封,并加蓋單位公章。標書未密封,未蓋章或字跡無法辨認及逾期送達的視為無效標。標書一式三份,正本一份,副本二份。

3.我院自行組織評標小組,評標小組不專門組織答疑會,不向落標方解釋落標原因,不退還投標文件。評標結果另行通知。

4、聯系地址:浙江省麗水市北環路69號第二人民醫院行政樓3樓采購中心辦公室。

采購中心聯系人:麻女士0578-2299928

黨政綜合辦聯系人:鄧老師0578-2299912

 


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